i | Página pendiente de completarse. |
La información presentada se puede CONSOLIDAR
Es la esencia de Cuentas a Pagar.
Proveedores
Al ingresar por menú, primero se muestra la lista de proveedores ordenada por número. Para cada uno, se muestra el saldo actual, la fecha del primer vencimiento pendiente.
- Un atajo ? muestra la ficha del proveedor con sus datos.
- SOLO DEUDORES filtra de inmediato mostrando solo los proveedores con saldo deudor.
- REPORTE listado de saldos
Al presionar ENTER o Detalle se ingresa a la cuenta corriente del proveedor seleccionado.
Movimientos
Para el proveedor seleccionado, se muestran las operaciones de cuenta corriente ordenadas cronológicamente, en una ventana de tablas combinadas:
- La primera muestra las operaciones con documentos y valores, con el saldo actual resultante.
Los valores en situación de riesgo se muestran resaltados en negrita
- A la derecha se muestran los vencimientos del registro seleccionado y si están o no pendientes, su saldo
-
el detalle muestra todos los datos adicionales del registro señalado (Documento escaneado)
-
- Abajo el detalle de imputaciones del registro seleccionado
-
el detalle muestra todos los datos adicionales del documento imputado señalado
-
- Sobre la barra de título se detalla la razón social del documento seleccionado, muy útil para VARIOS.
- Y debajo de la lista, la NOTA si la hubiera.
Botones y atajos
- Un atajo ? muestra la ficha del cliente con sus datos.
- Un botón >> muestra la consulta de pendientes.
- Para los valores se incluye un botón de consulta a la Orden de pago .
Imprimir
Se imprime a partir de la fecha indicada, que es la del elemento señalado.
- COMPOSICION Imprime el detalle de imputaciones
- HISTORICO Imprime el detalle cronológico, con saldo histórico