Cambios

Generar orden de pago

599 bytes añadidos, 19:33 28 feb 2015
== Emisión ==
{{tip|Un botón permite consultar las órdenes emitidas anteriormente}}
* En el primer paso debe indicarse el modo de la órden CTA CTE (CUENTA CORRIENTE automática) o TESORERIA (manual).
* También se indica el [[proveedor]] {{ZOOM}}, que en el caso de Tesorería será para identificar a los valores y como referencia, por ejemplo AFIP, o BANCO.
* La fecha de emisión. {{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}}
* Y el [[operador de pago]] {{ZOOM}}.
* También se puede agregar una NOTA en la pestaña.
 
Presione {{siguiente}} , que se activará cuando todos los datos sean válidos.
 
=== Automática (CUENTA CORRIENTE) ===
Burócrata, gipegasus, administrador
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