Diferencia entre revisiones de «Partes de recepción»

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En el último paso se ingresan los '''items''' que componen el ingreso, indicando el código del [[artículo]] ([[código de barras]] o el [[código abreviado]]) {{ZOOM}}, el [[almacén]] {{ZOOM}}, fecha y número de [[lote]] y cantidad. Adicionalmente, para los artículos importados es conveniente el ingreso del [[despacho]] para facilitar la facturación. Además, debe ingresar el ''costo unitario del lote'' para realizar el seguimiento de costos y rentabilidad.
 
En el último paso se ingresan los '''items''' que componen el ingreso, indicando el código del [[artículo]] ([[código de barras]] o el [[código abreviado]]) {{ZOOM}}, el [[almacén]] {{ZOOM}}, fecha y número de [[lote]] y cantidad. Adicionalmente, para los artículos importados es conveniente el ingreso del [[despacho]] para facilitar la facturación. Además, debe ingresar el ''costo unitario del lote'' para realizar el seguimiento de costos y rentabilidad.
  
 
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{{recuadro|Mediante un [[permisos de acceso|permiso]] especial asignado al usuario, se puede dejar el parte '''pendiente de auditoría''', y por lo tanto quedar en suspenso el ingreso real a stock, hasta que se libere el parte con el procedimiento de [[Auditar Partes]]|borde=5px double gray}}
  
  

Última revisión de 19:16 15 jul 2014

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Esquema de logística
@ asistente
Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento
Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario

Con un asistente se llevan a cabo los pasos necesarios. Presione Siguiente para confirmar cada uno.

El primer paso le permite especificar la operación a efectuar. Si no posee permiso para esta acción solo podrá Consultar. Salvo que especifique Crear, seguirá una pantalla con algunos datos para ubicar más rapidamente el registro adecuado. Luego se presentará una lista de los registros encontrados. Seleccione el correcto y presione Siguiente para efectuar la operación.


Mediante una ficha se clasifican los datos generales donde debe especificar, número, para lo cual el Sistema cargará el siguiente número si es un nuevo registro. Al Crear un nuevo parte, el Sistema muestra un cuadro para ingresar el número de Orden de compra zoom, si hubiera, y así copiar todos los ítems de la misma.

Orden de compra

La fecha, opcionalmente puede especificar, el proveedor zoom, o el cliente zoom para mercadería de terceros, comprobante, transporte zoom y dominio. Debe especificar el Tipo de movimiento de stock zoom, y luego se habilitará el botón para el siguiente paso. Además, puede incluir una nota de detalle.

ver autocompletar

En el último paso se ingresan los items que componen el ingreso, indicando el código del artículo (código de barras o el código abreviado) zoom, el almacén zoom, fecha y número de lote y cantidad. Adicionalmente, para los artículos importados es conveniente el ingreso del despacho para facilitar la facturación. Además, debe ingresar el costo unitario del lote para realizar el seguimiento de costos y rentabilidad.

Una vez finalizada la carga de los items, presione Siguiente, para completar y guardar la operación completa.

Mediante un permiso especial asignado al usuario, se puede dejar el parte pendiente de auditoría, y por lo tanto quedar en suspenso el ingreso real a stock, hasta que se libere el parte con el procedimiento de Auditar Partes



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