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Parámetros de facturación

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{{recuadro|
En este apartado se definen algunos valores que son utilizados por el módulo, puntualmente para la impresión de documentos.
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Los valores que se indican son:
* '''Sucursal/Punto de venta''', es un número de 4 dígitos que se tramita en [[AFIP]] para cada punto de venta
* ''Unificar'', ya que se permite utilizar el mismo formulario pre-impreso, indicando en la cabecera el tipo en cada caso
** '''Unificar por tipo''', FACTURA, NOTA DE CREDITO y NOTA DE DEBITO
** '''Unificar por letra DGI''', la letra que se asignará de acuerdo a la categoría del [[cliente]], A, B, E etc
** '''Unificar remitos por letra DGI''', en general los remitos son todos R para la última legislación.
* '''Sucursal Remitos''', el punto de venta generalmente coincide con la factura pero hay excepciones.

En '''cantidad de líneas de los formularios''' se pone un tope a la cantidad de renglones que se permitirá ingresar en cada documento. Esto es útil para mantener la prolijidad y cerrar cada documento con un número acotado de renglones.

{{recuadro|En el caso de facturas, si no se especifica un número (o este es muy alto y se sobrepasa la capacidad del papel), el Sistema utiliza más de una hoja y realiza los transportes de totales según el marco legal en cada hoja.}}


* '''No seleccionar dispositivo''' es especialmente útil cuando solo tenemos una sola impresora como destino de impresión y se utiliza un solo formulario común.



{{relacionados|
[[Imprimir facturas]]|
[[Imprimir remitos]]|
}}

<noinclude>
{{enlo|ventas}}

{{categorías|configuración|parametrización}}
</noinclude>
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